2022年4月18日下午,財務處在財務大廳開展現場財務稽核工作,稽核小組和各科室業務骨干參加。
財務稽核是財務工作的必要環節,是內部控制的重要組成部分,是規范會計行為、提高會計資料質量的重要保證,其內容包括財務稽查和財務復核。通過財務稽核,對日常會計核算工作中出現的疏忽、錯誤等及時加以糾正、糾偏,旨在提高會計核算工作的質量。
在財務稽核過程中,始終堅持“四個到位”原則,扎實開展稽核工作:一是制度到位,完善修訂了原《會計稽核規定》,細化了實施細則,優化了稽核流程,增加了反饋機制;二是組織到位,挑選具有中高級職稱、熟練掌握核算、預決算及稽核技能的業務骨干組成稽核工作小組,深入現場實地稽核;三是學習到位,稽核小組以《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《會計基礎工作規范》、《行政事業單位內部控制規范(試行)》《政府會計制度》等法規制度為準繩,強化了專業學習;四是規范開展到位,制定了稽核方案,明確業務分工,確?;斯ぷ饕幏队行蜻M行。
此次稽核工作的主要內容是對2022年3月的會計核算和出納業務進行全面的復核和檢查。首先隨機抽取50多份會計記賬憑證及原始憑證,重點對勞務申報系統、固定資產對接系統和“智能報賬系統”相關的業務單據開展稽核。隨后,對差旅費、版面費、測試費、交通費等具體業務單據進行核對。最后對出納崗位業務進行稽核,核查了銀行對賬、出納支付、證章保管、授權管理等業務。
根據現場稽核的現狀,稽核小組總結分析研判,對銀行對賬、授權管理、收訖蓋章等業務環節提出了稽核意見,給出了立整立改的建議,并做了詳實的稽核記錄。
新學期以來,財務處針對“學史力行”專題持續發力,質勝于華,行勝于言,不斷把學習成效轉化為工作動力和成效,推進黨史學習教育常態化。財務處主動謀劃,從自身做起,不斷加強財務內部控制,加強財務監督,不斷推動財務工作高質量發展。通過此次稽核工作,財務核算、出納支付等財務基礎工作的規范性進一步加強,財務工作“風險意識”得以強化。今后,財務處將通過對日常工作的自查自糾,實現對原始憑證、會計賬簿、會計報表、預算管理、收支結算等環節的常態化監督檢查。

文:夏鵬飛 審核:王曉