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省財政廳來校調研內控內審工作

作者:審計處 發布時間:2024-03-29 08:38:41 瀏覽:

3月27日下午,省財政廳財政管理與風險防控處薛魁一行四人來我校調研內控內審工作。調研座談會在雁塔校區會議中心第二會議室召開,總會計師樊曉民出席并主持座談會,審計處全體人員參加了座談。

樊曉民對省財政廳調研組一行的到來表示熱烈歡迎,他向與會人員介紹了學校的基本情況,以及學校近年來的財務狀況。他強調了學校內控內審工作的重要性,指出內控內審在學校高質量發展中起著至關重要的作用,有助于促進學校更好地管理風險、保護資產、提高效率,確保學校的可持續發展。他介紹了學校在預算管理方面工作的開展情況,強調了預算意識、節約意識、績效意識和風險意識對學校治理的重要意義。

省財政廳調研組介紹了本次調研是受財政廳廳黨組的委派,我校作為唯一調研高校,旨在借鑒學校在內控內審方面的先進工作經驗和做法,進一步加強我省財政系統內控內審工作,不斷提升財政內控內審管理水平。目前,我省財政系統內控工作走在全國前列,在防范財政風險、廉政風險方面起著重要的作用。一是管理制度化方面,已建立起了“1+10+x”相對完善制度體系,橫向到邊、縱向到底,進一步夯實了財政部門內控管理基礎;二是流程信息化方面,通過建設“財政云”系統,實現了財政數據高效共享和有序開發利用,推動財政監管工作走向“云”端,實現數字財政監管;三是狠抓內控執行方面,嚴格制定工作規程,強化了內控考核評價和成果應用,確保考核結果科學合理。

審計處處長李國柱向調研組介紹了我校近幾年內控內審工作開展情況和經驗。特別交流了在推動審計問題整改落實、完善制度體系建設、開展內部控制評價、推動經濟責任審計縱深發展、加強部門聯動與審計成果運用等方面的做法。

省財政廳調研組對學校內審內控工作給予高度肯定,表示將在后續工作中借鑒我校思路和做法,給內控“賦能”,加強內部審計的政治屬性和績效屬性,將頂層設計和基層探索相結合,推動內控內審由制度建設向制度執行轉變,由一方推動向多方聯動轉變,由目標管理向流程管理轉變,扎實推進內控內審工作不斷邁上新臺階。

  • 文字:王霆
  • 圖片:王霆

  • 編輯:武威
  • 審核:李國柱